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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10881 Data de lançamento: 21/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE FOLDERS SOBRE DIVULGAÇÃO DAS ÁGUAS E PEDRAS PARA SEC.MUNICIPAL DA IND.COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 2460 ORDEM ANEXO 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2013 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE FOLDERS SOBRE DIVULGAÇÃO DAS ÁGUAS E PEDRAS PARA SEC.MUNICIPAL DA IND.COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 2460 ORDEM ANEXO 100,00
21/08/2013 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE FOLDERS SOBRE DIVULGAÇÃO DAS ÁGUAS E PEDRAS PARA SEC.MUNICIPAL DA IND.COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 2460 ORDEM ANEXO 100,00
06/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10881/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00