| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. M. D. SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10908 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 118/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 NOBREAK DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E,PREGÃO PRESENCIAL 32/2013 | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 118/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 NOBREAK DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E,PREGÃO PRESENCIAL 32/2013 | 768,00 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 768,00 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10908/2013 S. M. D. SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP - 85158 | 768,00 | ||
| TOTAL | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||