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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10931 Data de lançamento: 22/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CRIAÇÃO DE SELO,MATERIAIS PRIMEIRO CANTO BARRIL DA CANÇÃO GAÚCHA,ADAPTAÇÃO MATERIAL DA SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E,DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DA SEMANA DA PÁTRIA E,FLYERS DO EVENTO NA MIRA PARA GABINETE DO PREFEITO FE NOTA FISCAL 024 EM ANEXO 1.630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2013 CRIAÇÃO DE SELO,MATERIAIS PRIMEIRO CANTO BARRIL DA CANÇÃO GAÚCHA,ADAPTAÇÃO MATERIAL DA SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E,DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DA SEMANA DA PÁTRIA E,FLYERS DO EVENTO NA MIRA PARA GABINETE DO PREFEITO FE NOTA FISCAL 024 EM ANEXO 1.630,00
22/08/2013 CRIAÇÃO DE SELO,MATERIAIS PRIMEIRO CANTO BARRIL DA CANÇÃO GAÚCHA,ADAPTAÇÃO MATERIAL DA SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E,DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DA SEMANA DA PÁTRIA E,FLYERS DO EVENTO NA MIRA PARA GABINETE DO PREFEITO FE NOTA FISCAL 024 EM ANEXO 1.630,00
06/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10931/2013 DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME - 4195 1.630,00
TOTAL 1.630,00 1.630,00 1.630,00
SALDO A PAGAR 0,00