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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROGERIO FRIZON 68562829072

Dados do Empenho
Número do empenho: 10953 Data de lançamento: 22/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAL C/CARGA E DESCARGA PARA ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA FALCON,JOAQUIM NABUCO E,MARECHAL FLORIANO CFE NOTA FISCAL 04 ORDEM ANEXO 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2013 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAL C/CARGA E DESCARGA PARA ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA FALCON,JOAQUIM NABUCO E,MARECHAL FLORIANO CFE NOTA FISCAL 04 ORDEM ANEXO 380,00
22/08/2013 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAL C/CARGA E DESCARGA PARA ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA FALCON,JOAQUIM NABUCO E,MARECHAL FLORIANO CFE NOTA FISCAL 04 ORDEM ANEXO 380,00
28/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10953/2013 ROGERIO FRIZON 68562829072 - 92412 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00