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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11054 Data de lançamento: 26/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO DE 11.07 Á 10.08.2013 DOS TELEFONES 3744-3887-3744-5037-3744-4950-3744-5050-3744-4940-3744-4930-3744-3009-3744-4997-3744-5007-DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE FATURAS EM ANEXO 3.223,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2013 TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO DE 11.07 Á 10.08.2013 DOS TELEFONES 3744-3887-3744-5037-3744-4950-3744-5050-3744-4940-3744-4930-3744-3009-3744-4997-3744-5007-DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE FATURAS EM ANEXO 3.223,59
26/08/2013 TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO DE 11.07 Á 10.08.2013 DOS TELEFONES 3744-3887-3744-5037-3744-4950-3744-5050-3744-4940-3744-4930-3744-3009-3744-4997-3744-5007-DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE FATURAS EM ANEXO 3.223,59
26/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11054/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 3.223,59
TOTAL 3.223,59 3.223,59 3.223,59
SALDO A PAGAR 0,00