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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSEMAR FRANCISCO COCCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11065 Data de lançamento: 26/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM DIA 19.08.2013 FAZER ORÇAMENTO DOS BANCOS RECLINAVÉIS PARA VEÍCULO VAN DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES ANEXO 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM DIA 19.08.2013 FAZER ORÇAMENTO DOS BANCOS RECLINAVÉIS PARA VEÍCULO VAN DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES ANEXO 25,00
26/08/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM DIA 19.08.2013 FAZER ORÇAMENTO DOS BANCOS RECLINAVÉIS PARA VEÍCULO VAN DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES ANEXO 25,00
27/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11065/2013 JOSEMAR FRANCISCO COCCO - 4851 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00