| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 11161 | Data de lançamento: | 26/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA AGOSTO 2013 | 9.151,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | FOLHA AGOSTO 2013 | 9.151,43 | ||
| 26/08/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2013 | 9.151,43 | ||
| 03/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11161/2013 FUNDO FASSM - 1325 | 9.151,43 | ||
| TOTAL | 9.151,43 | 9.151,43 | 9.151,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||