| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 1126 | Data de lançamento: | 14/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTICA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRIL CFE TARIFA ANEXO | 381,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2013 | CONTA DE ENERGIA ELÉTICA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRIL CFE TARIFA ANEXO | 381,09 | ||
| 14/02/2013 | CONTA DE ENERGIA ELÉTICA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRIL CFE TARIFA ANEXO | 381,09 | ||
| 25/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001126/2013 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 381,09 | ||
| TOTAL | 381,09 | 381,09 | 381,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||