| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RAFAELA ALBARELLO |
| Número do empenho: | 11291 | Data de lançamento: | 26/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 29.08.2013 EM TREINAMENTO PARA COLETA DE BACILOSCOPIA EM HANSENÍASE. | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 29.08.2013 EM TREINAMENTO PARA COLETA DE BACILOSCOPIA EM HANSENÍASE. | 289,00 | ||
| 26/08/2013 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 29.08.2013 EM TREINAMENTO PARA COLETA DE BACILOSCOPIA EM HANSENÍASE. | 289,00 | ||
| 28/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11291/2013 RAFAELA ALBARELLO - 84204 | 289,00 | ||
| TOTAL | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||