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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11408 Data de lançamento: 27/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 166/2013 DATADO EM 27.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 28.274,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 166/2013 DATADO EM 27.08.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 28.274,00
24/09/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. 24.724,64
24/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11408/2013 - REF. SETEMBRO/2013 MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42568 CFE NF 2830 24.724,64
17/10/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 2.520,56
17/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11408/2013 - REF. OUTUBRO/2013 MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42568 CFE NF 2962. 2.520,56
20/12/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 1.028,80
20/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11408/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42568 CFE NF 3052 1.028,80
TOTAL 28.274,00 28.274,00 28.274,00
SALDO A PAGAR 0,00