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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 11459 Data de lançamento: 28/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE NOTA FISCAL 003.256.694 ORDEM ANEXO 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE NOTA FISCAL 003.256.694 ORDEM ANEXO 980,00
28/08/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE NOTA FISCAL 003.256.694 ORDEM ANEXO 980,00
06/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11459/2013 JOAO CARLOS FORTE - 2065 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00