| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1149 | Data de lançamento: | 14/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CABO USB/CAMERA E,01 CARREGADOR USB PARA SEC.ESPORTES JUVENTUDE LAZER CFE NOTA FISCAL 5901 ORDEM ANEXO | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CABO USB/CAMERA E,01 CARREGADOR USB PARA SEC.ESPORTES JUVENTUDE LAZER CFE NOTA FISCAL 5901 ORDEM ANEXO | 117,00 | ||
| 14/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CABO USB/CAMERA E,01 CARREGADOR USB PARA SEC.ESPORTES JUVENTUDE LAZER CFE NOTA FISCAL 5901 ORDEM ANEXO | 117,00 | ||
| 22/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2013 TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||