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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FERNANDO JOSE CRESTANELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11517 Data de lançamento: 29/08/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 26.08.2013 BUSCAR ÔNIBUS PLACAS ITZ-1439 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 51,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 26.08.2013 BUSCAR ÔNIBUS PLACAS ITZ-1439 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 51,10
29/08/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 26.08.2013 BUSCAR ÔNIBUS PLACAS ITZ-1439 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 51,10
03/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11517/2013 FERNANDO JOSE CRESTANELLO - 90465 51,10
TOTAL 51,10 51,10 51,10
SALDO A PAGAR 0,00