| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA |
| Número do empenho: | 11685 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO RISCO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CASA DO ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 167 ORDEM ANEXO | 409,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CASA DO ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 167 ORDEM ANEXO | 409,00 | ||
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CASA DO ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 167 ORDEM ANEXO | 409,00 | ||
| 09/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11685/2013 AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA - 52780 | 409,00 | ||
| TOTAL | 409,00 | 409,00 | 409,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||