| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 11724 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 003.287.610-003.287.782-ORDENS EM ANEXO | 356,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 003.287.610-003.287.782-ORDENS EM ANEXO | 356,58 | ||
| 30/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 003.287.610-003.287.782-ORDENS EM ANEXO | 356,58 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11724/2013 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 356,58 | ||
| TOTAL | 356,58 | 356,58 | 356,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||