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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIEL ARAUJO DE BORBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11734 Data de lançamento: 30/08/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 26.08.2013 ENCAMINHAR MENOR PARA ABRIGO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE ANEXO 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 26.08.2013 ENCAMINHAR MENOR PARA ABRIGO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE ANEXO 15,00
30/08/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-DIA 26.08.2013 ENCAMINHAR MENOR PARA ABRIGO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE ANEXO 15,00
10/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11734/2013 MARIEL ARAUJO DE BORBA - 90654 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00