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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 14:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 11912 Data de lançamento: 04/09/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,CONSERTO DE RADIADOR DE ÔNIBUS DA RODA LEITURA CFE NOTA FISCAL 1709 ORDEM ANEXO 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,CONSERTO DE RADIADOR DE ÔNIBUS DA RODA LEITURA CFE NOTA FISCAL 1709 ORDEM ANEXO 280,00
04/09/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,CONSERTO DE RADIADOR DE ÔNIBUS DA RODA LEITURA CFE NOTA FISCAL 1709 ORDEM ANEXO 280,00
06/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11912/2013 JOAO CARLOS FORTE - 2065 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00