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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOEMIA WIRTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1194 Data de lançamento: 15/02/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE PASAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 28 JANEIRO/2013 EM CURSO SOBRE EDUCAÇÃO CENSO ESCOLAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 166,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2013 DESPESAS DE PASAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 28 JANEIRO/2013 EM CURSO SOBRE EDUCAÇÃO CENSO ESCOLAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 166,80
15/02/2013 DESPESAS DE PASAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 28 JANEIRO/2013 EM CURSO SOBRE EDUCAÇÃO CENSO ESCOLAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 166,80
19/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001194/2013 NOEMIA WIRTI - 53333 166,80
TOTAL 166,80 166,80 166,80
SALDO A PAGAR 0,00