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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11983 Data de lançamento: 05/09/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 426 ORDEM ANEXO 39,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 426 ORDEM ANEXO 39,80
05/09/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 426 ORDEM ANEXO 39,80
19/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11983/2013 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 39,80
TOTAL 39,80 39,80 39,80
SALDO A PAGAR 0,00