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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 10:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 12065 Data de lançamento: 06/09/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 641 ORDEM ANEXO 67,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 641 ORDEM ANEXO 67,00
06/09/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 641 ORDEM ANEXO 67,00
19/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12065/2013 ROSANA TERESA VANZIN - 4499 67,00
TOTAL 67,00 67,00 67,00
SALDO A PAGAR 0,00