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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12339 Data de lançamento: 13/09/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA LAVADOURA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 151 ORDEM ANEXO 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA LAVADOURA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 151 ORDEM ANEXO 95,00
13/09/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA LAVADOURA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 151 ORDEM ANEXO 95,00
18/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12339/2013 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00