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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020

Dados do Empenho
Número do empenho: 12368 Data de lançamento: 16/09/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA TARDE DE CAMPO REALIZADO NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO DO EVENTO SOBRE PASTAGEM PARA GADO LEITEIRO CFE NOTA FISCAL 000007 ORDEM ANEXO 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2013 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA TARDE DE CAMPO REALIZADO NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO DO EVENTO SOBRE PASTAGEM PARA GADO LEITEIRO CFE NOTA FISCAL 000007 ORDEM ANEXO 250,00
16/09/2013 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA TARDE DE CAMPO REALIZADO NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO DO EVENTO SOBRE PASTAGEM PARA GADO LEITEIRO CFE NOTA FISCAL 000007 ORDEM ANEXO 250,00
18/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12368/2013 VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 - 91203 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00