| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OSMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 12393 | Data de lançamento: | 16/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | OSMAR DA SILVA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10966 DE 23.08.2013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 61,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10966 DE 23.08.2013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 61,20 | ||
| 16/09/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10966 DE 23.08.2013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 61,20 | ||
| 18/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12393/2013 OSMAR DA SILVA - 1136 | 61,20 | ||
| TOTAL | 61,20 | 61,20 | 61,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||