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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12438 Data de lançamento: 17/09/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 1.323,18 LITROS DE DIESEL-S-10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 004.229 EM ANEXO 3.399,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2013 AQUISIÇÃO DE 1.323,18 LITROS DE DIESEL-S-10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 004.229 EM ANEXO 3.399,27
17/09/2013 AQUISIÇÃO DE 1.323,18 LITROS DE DIESEL-S-10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 004.229 EM ANEXO 3.399,27
25/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12438/2013 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 3.399,27
TOTAL 3.399,27 3.399,27 3.399,27
SALDO A PAGAR 0,00