| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRANCIELE MAGALHAES STRAESSER |
| Número do empenho: | 12505 | Data de lançamento: | 19/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CANELA-RS-DIAS 23 Á 25 SETEMBRO/2013 PARTICIPAR DE CURSO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA. | 722,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CANELA-RS-DIAS 23 Á 25 SETEMBRO/2013 PARTICIPAR DE CURSO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA. | 722,50 | ||
| 19/09/2013 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CANELA-RS-DIAS 23 Á 25 SETEMBRO/2013 PARTICIPAR DE CURSO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA. | 722,50 | ||
| 19/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12505/2013 FRANCIELE MAGALHAES STRAESSER - 89757 | 722,50 | ||
| TOTAL | 722,50 | 722,50 | 722,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||