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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12594 Data de lançamento: 23/09/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PEDRO DA SERRA-RS-DIAS 22,23 SETEMBRO/2013 LEVAR ÔNIBUS PLACAS IUE-7327 PARA COLOCAÇÃO DE ELEVADOR CFE COMPROVANETS EM ANEXO 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2013 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PEDRO DA SERRA-RS-DIAS 22,23 SETEMBRO/2013 LEVAR ÔNIBUS PLACAS IUE-7327 PARA COLOCAÇÃO DE ELEVADOR CFE COMPROVANETS EM ANEXO 315,00
23/09/2013 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PEDRO DA SERRA-RS-DIAS 22,23 SETEMBRO/2013 LEVAR ÔNIBUS PLACAS IUE-7327 PARA COLOCAÇÃO DE ELEVADOR CFE COMPROVANETS EM ANEXO 315,00
26/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12594/2013 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00