| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA |
| Número do empenho: | 1264 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E,GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2013 DATADO EM 08 FEVEREIRO/2013,PREGÃO PRESENCIAL 01/2013 | 7.836,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E,GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2013 DATADO EM 08 FEVEREIRO/2013,PREGÃO PRESENCIAL 01/2013 | 7.836,52 | ||
| 05/03/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 7.836,52 | ||
| 11/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 1264/2013 - REF. MARÇO/2013 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 NF:1611 | 1.108,06 | ||
| 25/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 1264/2013 - REF. MARÇO/2013 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 DEP BANRISUL | 1.467,32 | ||
| 22/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 1264/2013 - REF. ABRIL/2013 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 | 350,46 | ||
| 23/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. MAIO/2013 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 CFE NF 1696-1721-1722-1723-17361737. | 2.205,46 | ||
| 14/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. JUNHO/2013 RIBOLI & RIBOLI LTDA - 1146 | 2.652,25 | ||
| 31/12/2014 | EMPENHADO A MAIOR | -52,97 | ||
| 31/12/2014 | EMPENHADO A MAIOR | -52,97 | ||
| TOTAL | 7.783,55 | 7.783,55 | 7.783,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||