| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12850 | Data de lançamento: | 25/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 47 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 195/2013 DATADO EM 04.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 195/2013 DATADO EM 04.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 119,00 | ||
| 09/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 119,00 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12850/2013 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||