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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 12858 Data de lançamento: 25/09/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 26.09.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO NA SEHADUR 289,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2013 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 26.09.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO NA SEHADUR 289,00
25/09/2013 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 26.09.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO NA SEHADUR 289,00
25/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12858/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 289,00
TOTAL 289,00 289,00 289,00
SALDO A PAGAR 0,00