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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13184 Data de lançamento: 30/09/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTAS 003.471.141-003.471.298-ORDENS EM ANEXO 258,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTAS 003.471.141-003.471.298-ORDENS EM ANEXO 258,40
30/09/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTAS 003.471.141-003.471.298-ORDENS EM ANEXO 258,40
04/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13184/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 258,40
TOTAL 258,40 258,40 258,40
SALDO A PAGAR 0,00