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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 13298 Data de lançamento: 01/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 01.10.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ARQUITETO A SERVIÇO DESTA PREEITURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 131,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 01.10.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ARQUITETO A SERVIÇO DESTA PREEITURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 131,00
01/10/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 01.10.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ARQUITETO A SERVIÇO DESTA PREEITURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 131,00
02/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13298/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 131,00
TOTAL 131,00 131,00 131,00
SALDO A PAGAR 0,00