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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13329 Data de lançamento: 01/10/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 1983 ORDEM ANEXO 459,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 1983 ORDEM ANEXO 459,00
01/10/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 1983 ORDEM ANEXO 459,00
24/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13329/2013 CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA - ME - 93092 459,00
TOTAL 459,00 459,00 459,00
SALDO A PAGAR 0,00