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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1382 Data de lançamento: 20/02/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT 2 EM 1 PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 416 ORDEM,OFÍCIO EM ANEXO 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2013 AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT 2 EM 1 PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 416 ORDEM,OFÍCIO EM ANEXO 130,00
20/02/2013 AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT 2 EM 1 PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 416 ORDEM,OFÍCIO EM ANEXO 130,00
08/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1382/2013 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00