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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14030 Data de lançamento: 17/10/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 62 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 04 TORNEIRAS ELÉTRICAS DESTINADAS PARA Á SALA DE VACINA E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF II-SANTO ANTÔNIO CFE CARTA CONVITE 62/2013 1.698,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2013 AQUISIÇÃO DE 04 TORNEIRAS ELÉTRICAS DESTINADAS PARA Á SALA DE VACINA E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF II-SANTO ANTÔNIO CFE CARTA CONVITE 62/2013 1.698,44
25/10/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. 1.698,44
25/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14030/2013 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 1.698,44
TOTAL 1.698,44 1.698,44 1.698,44
SALDO A PAGAR 0,00