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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14032 Data de lançamento: 17/10/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 58 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 58/2013 1.245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 58/2013 1.245,00
17/12/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 1.245,00
17/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14032/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 1.245,00
TOTAL 1.245,00 1.245,00 1.245,00
SALDO A PAGAR 0,00