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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GS SEGURATEL SEGURANÇA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14198 Data de lançamento: 21/10/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 112 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS PREPARAÇÃO DE ÁREA,LIXAÇÃO E PINTURA DE CANTEIROS DE ÁRVORES NATIVAS,BANCOS NA PRAÇA PRÓXIMO Á CORSAN E,ÁREA LIXAÇÃO PINTURA DE ARQUIBANCADAS,CORDÕES INTERNOS,MURETAS,ESCADAS E MUROS NA PRAÇA DA URI CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 112/2013 3.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2013 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS PREPARAÇÃO DE ÁREA,LIXAÇÃO E PINTURA DE CANTEIROS DE ÁRVORES NATIVAS,BANCOS NA PRAÇA PRÓXIMO Á CORSAN E,ÁREA LIXAÇÃO PINTURA DE ARQUIBANCADAS,CORDÕES INTERNOS,MURETAS,ESCADAS E MUROS NA PRAÇA DA URI CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 112/2013 3.930,00
24/10/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. 3.930,00
25/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14198/2013 GS SEGURATEL SEGURANÇA LTDA - ME - 92872 3.930,00
TOTAL 3.930,00 3.930,00 3.930,00
SALDO A PAGAR 0,00