| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUCIANE M. SENGER -ME |
| Número do empenho: | 14453 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CFE NOTA FISCAL 051 ORDEM ANEXO | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CFE NOTA FISCAL 051 ORDEM ANEXO | 690,00 | ||
| 23/10/2013 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CFE NOTA FISCAL 051 ORDEM ANEXO | 690,00 | ||
| 24/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14453/2013 LUCIANE M. SENGER -ME - 90256 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||