| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VERA IZABEL CANCIAN |
| Número do empenho: | 14529 | Data de lançamento: | 24/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 21 Á 23 OUTUBRO/2013 REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMO DELEGADA DA SOCIEDADE CÍVIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 369,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 21 Á 23 OUTUBRO/2013 REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMO DELEGADA DA SOCIEDADE CÍVIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 369,16 | ||
| 24/10/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 21 Á 23 OUTUBRO/2013 REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMO DELEGADA DA SOCIEDADE CÍVIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 369,16 | ||
| 30/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14529/2013 VERA IZABEL CANCIAN - 83271 | 369,16 | ||
| TOTAL | 369,16 | 369,16 | 369,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||