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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VERA IZABEL CANCIAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 14529 Data de lançamento: 24/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 21 Á 23 OUTUBRO/2013 REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMO DELEGADA DA SOCIEDADE CÍVIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 369,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 21 Á 23 OUTUBRO/2013 REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMO DELEGADA DA SOCIEDADE CÍVIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 369,16
24/10/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 21 Á 23 OUTUBRO/2013 REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMO DELEGADA DA SOCIEDADE CÍVIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 369,16
30/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14529/2013 VERA IZABEL CANCIAN - 83271 369,16
TOTAL 369,16 369,16 369,16
SALDO A PAGAR 0,00