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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14576 Data de lançamento: 24/10/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EM ANEXO 28,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2013 TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EM ANEXO 28,50
24/10/2013 TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EM ANEXO 28,50
25/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14576/2013 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 3440 28,50
TOTAL 28,50 28,50 28,50
SALDO A PAGAR 0,00