| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUCIR RENATO CHEROBIN |
| Número do empenho: | 14597 | Data de lançamento: | 25/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS DIA 18.10.2013 CFE NOTA FISCAL 16486 EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS DIA 18.10.2013 CFE NOTA FISCAL 16486 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 25/10/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS DIA 18.10.2013 CFE NOTA FISCAL 16486 EM ANEXO | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||