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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14600 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á LAJEADO DIAS 23,24 OUTUBRO/2013 NO TRANSPORTE DE FAMILIARES POR OCASIÃO DE FALECIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 55,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á LAJEADO DIAS 23,24 OUTUBRO/2013 NO TRANSPORTE DE FAMILIARES POR OCASIÃO DE FALECIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 55,20
25/10/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á LAJEADO DIAS 23,24 OUTUBRO/2013 NO TRANSPORTE DE FAMILIARES POR OCASIÃO DE FALECIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 55,20
20/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14600/2013 PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA - 89295 55,20
TOTAL 55,20 55,20 55,20
SALDO A PAGAR 0,00