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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1463 Data de lançamento: 20/02/2013
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: PRADEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2013 9.575,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2013 9.575,30
20/02/2013 LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 02/2013 9.575,30
26/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001463/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 9.575,30
TOTAL 9.575,30 9.575,30 9.575,30
SALDO A PAGAR 0,00