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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14633 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ENVELOPES,CONVITES PARA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTAS 275-278-ORDENS EM ANEXO 405,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ENVELOPES,CONVITES PARA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTAS 275-278-ORDENS EM ANEXO 405,00
25/10/2013 SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ENVELOPES,CONVITES PARA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTAS 275-278-ORDENS EM ANEXO 405,00
06/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14633/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 405,00
TOTAL 405,00 405,00 405,00
SALDO A PAGAR 0,00