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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 14:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 14721 Data de lançamento: 30/10/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 18.09 Á 17.10.2013 DO TELEFONE 3744-5033 DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE FATURA EM ANEXO 101,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 18.09 Á 17.10.2013 DO TELEFONE 3744-5033 DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE FATURA EM ANEXO 101,51
30/10/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 18.09 Á 17.10.2013 DO TELEFONE 3744-5033 DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE FATURA EM ANEXO 101,51
04/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14721/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 101,51
TOTAL 101,51 101,51 101,51
SALDO A PAGAR 0,00