| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR |
| Número do empenho: | 15144 | Data de lançamento: | 05/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 24.06.2013 EM REUNIÃO COM SECRETARIO DA SAÚDE,DAER E,FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 166,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 24.06.2013 EM REUNIÃO COM SECRETARIO DA SAÚDE,DAER E,FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 166,03 | ||
| 05/11/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 24.06.2013 EM REUNIÃO COM SECRETARIO DA SAÚDE,DAER E,FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 166,03 | ||
| 08/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15144/2013 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 | 166,03 | ||
| TOTAL | 166,03 | 166,03 | 166,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||