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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053

Dados do Empenho
Número do empenho: 15177 Data de lançamento: 05/11/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCANAMENTO,INSTALAÇÃO DE DUAS FOSSAS,FILTROS,CAIXA DE INSPEÇÃO E SUA LIGAÇÃO E TUBULAÇÃO DE ESGOTOS NA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 001 ORDEM ANEXO 749,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCANAMENTO,INSTALAÇÃO DE DUAS FOSSAS,FILTROS,CAIXA DE INSPEÇÃO E SUA LIGAÇÃO E TUBULAÇÃO DE ESGOTOS NA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 001 ORDEM ANEXO 749,00
05/11/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCANAMENTO,INSTALAÇÃO DE DUAS FOSSAS,FILTROS,CAIXA DE INSPEÇÃO E SUA LIGAÇÃO E TUBULAÇÃO DE ESGOTOS NA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 001 ORDEM ANEXO 749,00
14/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15177/2013 JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 - 93247 749,00
TOTAL 749,00 749,00 749,00
SALDO A PAGAR 0,00