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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 15204 Data de lançamento: 06/11/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.09 Á 21.10.2013 DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE FATURA EM ANEXO 187,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.09 Á 21.10.2013 DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE FATURA EM ANEXO 187,53
06/11/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.09 Á 21.10.2013 DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE FATURA EM ANEXO 187,53
12/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15204/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 187,53
TOTAL 187,53 187,53 187,53
SALDO A PAGAR 0,00