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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1521 Data de lançamento: 20/02/2013
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FEVEREIRO 2013 3.767,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2013 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FEVEREIRO 2013 3.767,98
20/02/2013 LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 02/2013 3.767,98
26/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001521/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 3.767,98
TOTAL 3.767,98 3.767,98 3.767,98
SALDO A PAGAR 0,00