| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 15328 | Data de lançamento: | 07/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE REMENDOS MANCHÃO PARA REPAROS EM VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.993 ORDEM ANEXO | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2013 | AQUISIÇÃO DE REMENDOS MANCHÃO PARA REPAROS EM VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.993 ORDEM ANEXO | 195,00 | ||
| 07/11/2013 | AQUISIÇÃO DE REMENDOS MANCHÃO PARA REPAROS EM VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.993 ORDEM ANEXO | 195,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15328/2013 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||