| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 1538 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha FEVEREIRO 2013 | 1.436,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | folha FEVEREIRO 2013 | 1.436,61 | ||
| 20/02/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 02/2013 | 1.436,61 | ||
| 05/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1538/2013 FUNDO FASSM - 1325 | 1.436,61 | ||
| TOTAL | 1.436,61 | 1.436,61 | 1.436,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||